| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002013053 |
100,00 EUR |
DATA SERVIS MT Poltár |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7311702521 |
43,99 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000013123 |
30,70 EUR |
DATA SERVIS MT Poltár |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4313090803 |
17,75 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0002013422 |
1 243,29 EUR |
PRP - PLASTY |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5206813500 |
868,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5206817500 |
510,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5205395500 |
241,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0052053965 |
129,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5206805700 |
117,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5206814500 |
117,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020130009 |
38,00 EUR |
JKreatív s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 5206803600 |
22,00 EUR |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0020133804 |
98,00 EUR |
KEO s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7307849657 |
293,00 EUR |
SPP,a.s.,Bratislava |
| 15. 11. 2015 |
VS: 8301077613 |
137,94 EUR |
CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136651 |
40,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 1101340192 |
21,78 EUR |
Wolters Kluwer s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0010511921 |
441,60 EUR |
VYFAKO spol. s.r.o. |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136591 |
370,91 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136610 |
289,08 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0000136564 |
109,32 EUR |
Združ.obcí pre likv.odpad |
| 15. 11. 2015 |
VS: 7310501822 |
63,28 EUR |
T-Mobile |
| 15. 11. 2015 |
VS: 4313079188 |
51,98 EUR |
BENESTRA |
| 15. 11. 2015 |
VS: 0754704243 |
17,29 EUR |
T Com |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.