Obsah
Detail faktúryč.: 2017000068
Faktúra
-
Číslo faktúry2017000068
-
Popis plneniaVS170923, čistiace a hygienické potreby, OcÚ, KD
-
Cena197,51 EUR
-
Dátum doručenia5.4.2017
-
Dátum splatnosti10.4.2017
-
Dátum úhrady7.4.2017
-
Dátum vystavenia27.3.2017
-
Dátum zverejnenia10.4.2017
-
Odberateľobec České Brezovo
-
IČO00316032
-
DIČ
-
AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľVEIDEC SK, s.r.o.
-
IČO36421162
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web




