Obsah
Detail faktúryč.: 2020000221
Faktúra
- Číslo faktúry2020000221
- Popis plneniaVS 147/2020, štrkopiesok, drenážna rúra
- Cena209,25 EUR
- Dátum doručenia8.12.2020
- Dátum splatnosti30.12.2020
- Dátum úhrady9.12.2020
- Dátum vystavenia1.12.2020
- Dátum zverejnenia9.12.2020
- Odberateľobec České Brezovo
- IČO00316032
- DIČ
- AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNE-FI stav, s.r.o. Poltár
- IČO52252655
- DIČ2120954088
- AdresaŽelezničná 277, Poltár
- Telefón
- E-mail
- Web