Obsah
Detail faktúryč.: 2020000221
Faktúra
-
Číslo faktúry2020000221
-
Popis plneniaVS 147/2020, štrkopiesok, drenážna rúra
-
Cena209,25 EUR
-
Dátum doručenia8.12.2020
-
Dátum splatnosti30.12.2020
-
Dátum úhrady9.12.2020
-
Dátum vystavenia1.12.2020
-
Dátum zverejnenia9.12.2020
-
Odberateľobec České Brezovo
-
IČO00316032
-
DIČ
-
AdresaČeské Brezovo č. 97, 98503
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľNE-FI stav, s.r.o. Poltár
-
IČO52252655
-
DIČ2120954088
-
AdresaŽelezničná 277, Poltár
-
Telefón
-
E-mail
-
Web




